实验室现场审核的人员分工
更新时间:2024-11-16 07:08:00
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详细介绍
硬件条件
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
软件条件
(1)内部文件:含质量手册、程序文件、作业指导书、表单,档案室应有完整一份;(质量手册、程序文件要装订成册,资料员负责)。(2)外部文件:所有检测所需的外部标准、规范,及ISO/IEC17025:2017(CNAS-CL01:2018),应用说明及若干政策,JJF1059-2012等应有一份。(3)以上文件,如要发放,必须运行文件发放程序(如盖受控章、做发放记录)。二、设备档案每台设备由设备员做一个档案盒,按设备编号对其进行编号,并确保档案盒中有以下内容:设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录(每台设备做一个档案盒)。三、人员档案由资料员负责完善,内容包括,人员档案卡,学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证(如内审员证),发表的论文,年度的考核等资料。每人一档,与人员一览表的先后顺序对应。(每人做一个档案袋)。四、原始记录不管以打印出来的方式保存,还是以电子档的形式保存,都要定期存档,并确保其包含足够的信息。(必须与报告单、委托单对应,zuihao装订在一起)。五、报告所有报告必须留存一份,并按一定的顺序整理好存档。按项目或时间顺序一个一个档案盒放好,并做好目录,特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录(含校准曲线、图谱等)、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等。六、体系运行资料1、组织(1)中心实验室成立文件、单位法人证书、法人单位对中心实验室的授权等法律地位证明材料;(成立文件及单位法人证书找总经理取,法人单位对中心实验室的授权直接从质量手册中复印,由资料员完成)(2)中心主任的任命书;技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书;(中心主任的任命书找总经理取,其余岗位的任务书直接复印质量手册中的附录12,由资料员完成)(3)授权签字人授权书和授权签字人情况表;(直接复印质量手册中的附录7,由资料员完成)(4)中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录;(由资料员找被代理人提供)(5)日常检测质量监督记录;(即《检测工作的监督控制程序》文件中的《日常监督记录表》,由监督员负责提供)(6)保密执行情况的检查记录:(即第一个程序文件中的《保护客户机密信息和所有权工作检测记录表》,由质量负责人和监督员负责提供)(7)确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性,以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献(由中心主任提供,可以会议记录的方式出现)(8)Zui高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制,并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。(由中心主任提供,可以会议记录的方式出现)2、管理体系(1)质量手册目录、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录;(由资料员整理出来)(2)质量体系文件的宣贯记录(含考试记录);(由质量负责人提供相关的培训记录及试卷)(3)质量目标的达成情况分析报告(由质量负责人对年度质量目标的达成情况用表格化的方式进行分析)(4)Zui高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织(由中心主任提供,可以会议记录的方式出现)3、文件控制(1)体系文件的发放、回收记录(即《管理体系文件控制和维护程序》文件三中的〈文件发放回收登记表〉,由资料员负责)(每次发放和回收都要有记录)(2)体系文件更改审批表;(由资料员负责)(3)文件修改页(修改后的文件都应有修改页,由资料员负责)(4)外部文件目录(即程序文件三中的〈外来文件资料登记表〉,由资料员负责)(5)内部文件目录(即程序文件三中的〈内部受控文件登记表〉,由资料员负责)(6)作废文件,收回的作废文件都要盖作废章(由资料员负责)(7)文件定期审查记录(可以会议记录形式在管理评审前进行,由质量负责人提供)(8)文件借阅登记表(由资料员负责)(9)文件销毁记录表,由资料员负责。(10)体系文件置换申请表(需要时填写)4、要求、标书和合同的评审(1)检测任务合同单(由样品员负责提供)(2)合同评审记录表(由技术负责人负责提供)(3)合同、协议登记表(由样品员负责提供)(4)跟委托方签的协议。(由技术负责人负责提供)(5)新项目评审情况(即程序文件《开展新项目评审程序》中的《开展新项目申请表》、《开展新项目评审表》,由检测组负责)5、检测的分包(1)检测分包方评审表(由质量负责人提供)(2)合格分包方名册;(由质量负责人提供)(3)分包方的证明材料(含分包方法人证书、计量认证证书或实验室国家认可证书等,资料员负责)。6、服务和供应品的采购(1)仪器设备、消耗品和服务供应商评价记录;(即《外部支持服务和供应品管理程序》文件中的〈供应商评价表〉,由物品员和设备员负责,不但要调查经销商,重要的是要调查生产商)(2)仪器设备、消耗品和服务供应商名录;(即程序文件六中的〈合格供应商名册〉,由物品员和设备员负责)(3)供应商资质材料;(由物品员和设备员归类存放)(4)物品采购申请、验收表;(由物品员负责)(5)仪器设备购置申报表;(由设备员负责)(6)购入仪器设备验收记录(由设备员负责)7、服务客户客户满意度调查和分析报告(由样品员负责提供)8、投诉(1)客户投诉登记表(由样品员负责提供)(2)客户投诉处理通知单(由质量负责人负责提供)9、不符合检测工作的控制不符合工作处置通知表;(由技术负责人、质量负责人负责提供)10、改进改进的相关证据(由质量负责人负责提供)11、纠正措施实施纠正措施记录表(由各部门负责人和质量负责人负责提供)12、预防措施实施纠正措施记录表(由各部门及质量负责人负责提供)13、记录的控制(1)记录保存期限规定(即《记录控制程序》文件中的《质量记录清单及保存期表》和《技术记录清单及保存期表》,由资料员负责定出各种记录的归档周期和保存期)(2)记录归档登记表(由资料员和资料交接方负责)(3)记录借阅登记表(由资料员负责)14、内部审核(1)年度内审计划表;(由质量负责人负责提供)(2)内审组成立文件;(由质量负责人负责提供)(3)内部审核日程计划表;(由内审组长负责)(4)首/末次会议记录;(由内审组长负责)(5)内审检查记录表;(由内审组负责)(6)不符合项报告;(在本单位的《内部管理体系审核程序》中叫法不同(由内审组负责)(7)内部审核报告;(由内审组长负责)15、管理评审(1)管理评审年度计划表;(由质量负责人负责提供)(2)管理评审计划表;(由质量负责人负责提供)(3)各部门的汇报材料;(由各部门负责提供)(4)管理评审会议记录;(由质量负责人负责提供)(5)管理评审报告;;(由质量负责人负责提供)(6)管理评审验证记录表。(由质量负责人负责提供)七、技术要求总则1、人员(1)检测员持证登记表;(由资料员整理)(2)年度人员培训计划表;(由质量负责人提供)(3)人员培训记录表;(由技术负责人负责)(4)人员考核记录表(由技术负责人负责)(5)业务人员技术档案;(由资料员负责,具体要求见之前的第三大类人员档案的要求)2、设施和环境条件(1)中心实验室应挂牌和对实验区域要有类似“限制进入”的标识;(由中心主任负责)(2)外来人员进入实验室登记表;(由检测组负责人负责提供)(3)内务与安全考核表;(由质量负责人负责)(4)检测环境监控记录;(由检测员负责)(5)废液处理交接记录。3、检测方法及方法的确认(1)方法确认资料;(由技术负责人提供)(2)标准方法查新记录;(由技术负责人提供)(3)例外情况下允许偏离的申请、验证、批准记录。(即程序《允许方法偏离控制程序》中的《允许偏离申报审批表》,由检测员负责)(4)计算机软件登记表和计算机内容变更申请表;(由设备员负责)(5)测量不确定度的评定记录。(由检测员负责)4、设备(1)仪器设备台帐;(由设备员负责)(2)标准物质一览表及标准物质证书;(由设备员负责)(3)标准物质使用记录表;(由检测员负责)(4)标准物质报废申请表;(由设备员负责)(5)标准物质期间核查;(由检测员负责)(6)仪器设备、标准物质采购计划、验收记录;(7)仪器设备使用记录;(由检测人员负责)(8)仪器设备定期维护记录;(由设备责任人负责)(9)仪器使维修记录;(由设备员负责)(10)仪器报废(停用)单;(由设备员负责)(11)仪器设备档案材料;(由设备员负责,详见之前的第2大项资料)(12)仪器设备状态标识标签;(由设备员负责)(13)仪器设备使用授权表。(由设备员负责)5、测量溯源性(1)周期检定计划表;(由设备员负责)(2)仪器设备期间核查计划;(由设备员负责)(3)仪器设备期间核查记录;(由设备责任人负责)(4)对检定、校准证书的确认。(由设备员负责)6、抽样抽样记录;7、检测物品的处置(1)样品的接收、编码、流转记录;(即《样品处置和管理程序》中的《样品台帐》,由样品员负责)(2)样品检验状态标识(样品标识卡);(由样品员和检测人员负责)(3)样品损坏、丢失报告表。(由样品员和检测人员负责)8、检测结果质量的保证(1)年度质量监控计划表;(由质量负责人负责)(2)质量监控记录表;(由质量负责人负责)(3)质量控制异常情况记录表;(由质量负责人负责)(4)实验室比对和能力验证材料;(由质量负责人负(5)内部质控资料。(由质量负责人负责)9、结果报告(1)报告发放登记表;(由样品员负责)(2)报告更改申请表;(由检测员负责)(3)留存报告副本;(由检测员、资料员负责)(4)报告抽查情况登记表。(由监督员负责)
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